ТОО является плательщиком НДС, вид деятельности торговля. Импортирует товар в стране не входящие в еаэс, экспортирует в страну входящие в еаэс, в процессе растаможки оплачивается НДС, при экспорте не начисляется НДС, при этом есть закуп и реализация по Казахстану. При отправки формы налоговой отчетности 300.00 не указывали реализация по нулевой ставке и не выставляли требования на возврат НДС, указывали оборот реализации не территория РК. Вопрос: является ли это нарушением? и правомерно ли требо

ТОО является плательщиком НДС, вид деятельности торговля. Импортирует товар в стране не входящие в ЕАЭС, экспортирует в страну входящие в ЕАЭС, в процессе растаможки оплачивается НДС, при экспорте не начисляется НДС, при этом есть закуп и реализация по Казахстану. При отправки формы налоговой отчетности 300.00 не указывали реализация по нулевой ставке и не выставляли требования на возврат НДС, указывали оборот реализации не территория РК. Является ли это нарушением?

20.06.2019 11:16
1248

Вопрос:

ТОО является плательщиком НДС, вид деятельности торговля. Импортирует товар в стране не входящие в ЕАЭС, экспортирует в страну входящие в ЕАЭС, в процессе растаможки оплачивается НДС, при экспорте не начисляется НДС, при этом есть закуп и реализация по Казахстану. При отправки формы налоговой отчетности 300.00 не указывали реализация по нулевой ставке и не выставляли требования на возврат НДС, указывали оборот реализации не территория РК. Является ли это нарушением?

    Ответ:

    В соответствии с пунктом 1 статьи 446 Налогового кодекса определено, что при экспорте товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

    ...

    Ответ представлен в демо варианте
    Доступ к полной базе ответов предоставлен только зарегистрированным подписчикам. Для того чтобы получить доступ Вам необходимо зарегистрироваться (авторизоваться) и оформить подписку .
    Вам также может быть интересно: