ТОО на упрощенке, без НДС. Реализует товар привезенный из Китая, оплачивали НДС ИМПОРТ, со следующего месяца встает на НДС, можно ли взять в зачет ранее оплаченный НДС? И за какой период (3 предыдущих года)?

ТОО на упрощенке, без НДС. Реализует товар привезенный из Китая, оплачивали НДС импорт, со следующего месяца встает на НДС, можно ли взять в зачет ранее оплаченный НДС и за какой период (3 предыдущих года)?

09.09.2022 09:47
1295

Вопрос:

ТОО на упрощенке, без НДС. Реализует товар привезенный из Китая, оплачивали НДС импорт, со следующего месяца встает на НДС, можно ли взять в зачет ранее оплаченный НДС и за какой период (3 предыдущих года)?

Ответ:

П.2 ст. 401 Налогового Кодекса  РК:  

В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 400 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: 

...

Ответ представлен в демо варианте
Доступ к полной базе ответов предоставлен только зарегистрированным подписчикам. Для того чтобы получить доступ Вам необходимо зарегистрироваться (авторизоваться) и оформить подписку .
Вам также может быть интересно: